关于2016年末财务工作安排的通知

校内各单位:

为保证学校年终结账和财务决算按时完成,现就2016年末财务工作安排通知如下:

一、本年度现场报账截止日期为1223日(星期五),网上预约报账报销单送交时间截止1221日(星期三),1224日起,停止办理借款和各类报账业务,财务工作进入年终结账和决算阶段。

11223日之前领取的支票,签发日期最晚填写到21日,并要求本年度所有借款(包括汇款、支票、押金、周转金、现金等)在23日之前办理报账和归还手续;

22016年尚未确认的收入请尽快确认,1224日之后发生的各项收入将计入2017年度;

3、各相关单位与学校的费用结算,包括水电费、电话费、供暖供气费、交通费、工程款、工资返还、代垫费返还、利润上缴等,请于23日之前办理;

4、年末库存材料(资产处材料库、物业中心材料库、维修中心材料库、校医院药品库等)账实盘点日为23日。各相关单位需及时组织人员对所管库存材料进行实物盘点,账实核对,并填写盘点表。如发生盘亏或盘盈需写明原因。

二、创收留成单位办理创收留成经费划转(431项目)、部门经营服务收入结算(451项目)的截止时间为1229日。到期不办理的款项将视同自愿放弃。

三、当月材料出入库单和账实盘点表报送日为1228日,盘点表须经单位主管领导签字并加盖公章。盘点后发生的出入库业务计入2017年度。

、在职和外聘员工工资报账截止时间不变。

五、未能及时报销的2016年票据,可延至2017331日以前办理,过期不予报销。医药费报销截止时间请按校医院通知办理。

、各单位在1223日至下年度开始报销前,因工作急需支付款项的,可采取先刷卡后报销的办法,如申领支票(不含财政拨款项目),支票签发日期一律填写201711日及以后相应日期。

、由于进行年末数据处理、决算等工作,2017年对外报销开始时间暂定为201719日,各单位2016年结账后的数据,可于201719日后上网查询。如有疑问可向财务处会计科咨询。

特此通知,感谢合作!

 

 

        财务处

         2016122

 



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